Deductions toevoegen aan uw Contracts ✪
Hoewel u via uw Sales Terms een royalty voor uw artiest berekent, moet u mogelijk onder bepaalde voorwaarden een verdere aftrek toepassen. Deductions werken op een vergelijkbare manier als sales terms. U kunt ofwel een percentage van de sales input aftrekken, ofwel een percentage van een andere berekeningsinputbasis, of een eenheidstarief. Dit kan zowel vóór (Pre-) als na (Post-) de sales term-berekening gebeuren die betrekking heeft op de geprogrammeerde aftrek.
Deductions zijn alleen beschikbaar voor Curve Pro-klanten als onderdeel van de Deductions add-on ✪
U kunt meerdere Deductions aan hetzelfde Contract toevoegen. Er wordt echter altijd slechts één Deduction toegepast. Alleen de overeenkomende Deduction term met de meest specifieke voorwaarden wordt toegepast. Dezelfde hiërarchieregels worden gebruikt voor Deduction terms als voor Sales terms.
Via uw Statement Design-instellingen kunt u opgeven hoe de Deductions in uw PDF-statements moeten worden genoemd en weergegeven.
Deductie Basis
Deducties op de Sales Input
Het onderstaande voorbeeld past een aftrek toe op de royaltyberekening. Stel dat er in totaal $100 aan netto-ontvangsten is, en dit Contract heeft een sales term die een royalty van 50% toepast op de netto-ontvangsten, dan wordt een aftrek van 33% aan deze berekening toegevoegd. Bij een Pre-Calculation deduction nemen we de berekeningsinput ($100), passen we het Deduction %-percentage toe ($100 daalt naar $67), en passen we vervolgens het royaltypercentage van 50% toe ($67 daalt naar $33,5).
Deducties met een absolute Calculation Input
Naast het toepassen van een extra percentage op de royaltyberekening met behulp van de Sales Input, heeft u ook de mogelijkheid om een aftrek toe te passen op basis van een percentage van een absolute basis. De basisopties zijn Netto-ontvangsten, Bruto-ontvangsten, PPD, Eenheidsprijs, Detailhandelsprijs, Eenheidstarief en Vast eenheidstarief. Meer informatie over deze berekeningsbases vindt u hier.
In het onderstaande voorbeeld passen we een aftrek toe die gelijk is aan 10% van de bruto-ontvangsten. In een scenario waarin we $110 aan bruto-ontvangsten hebben, $100 aan netto-ontvangsten en een royaltypercentage van 50% van de netto-ontvangsten voor de artiest; nemen we de berekeningsinput ($100), trekken we dit af met de aftrekwaarde (10% van $110 is $11, dus we verminderen $100 tot $89), en passen we vervolgens het royaltypercentage toe (50% van $89 is $44,5).
Het volgende voorbeeld is een aftrek van het eenheidstarief en trekt 0,66 (33% tarief van het eenheidstarief 2) af van de royalty van deze artiest per fysieke verkoopunit in de Verenigde Staten. Laten we ons voorstellen dat we 10 units in de Verenigde Staten hebben verkocht met een totale omzet van $100, waarbij de artiest een royaltypercentage van 20% van de netto-ontvangsten heeft. In het onderstaande voorbeeld wordt $100 afgetrokken met $6,60 (de 10 units vermenigvuldigd met het aftrek eenheidstarief van $0,66), vervolgens wordt de royalty van 20% van de artiest berekend, wat resulteert in een eindbedrag van $18,68.
Pre-Calculation versus Post-Calculation
Bij een Pre-Calculation-type nemen we de berekeningsinput, verminderen we dit met de aftrekwaarde en passen we dan het royaltypercentage toe. Bij een Post-Calculation-type nemen we de berekeningsinput, passen we het royaltypercentage toe en verminderen we dit dan met de aftrekwaarde.
Houd er rekening mee dat in het geval van een Profit Share-deal alle aftrekken worden toegepast op de winst voordat het Profit Share %-percentage wordt toegepast.
In een Sales Input Deduction
We kijken opnieuw naar de bovenstaande drie voorbeelden, maar stellen ons deze keer een Post-Calculation-aftrektype voor.
Pre-Calculation = Berekeningsinput * Aftrek * Royaltypercentage = $100 x (1 - 33%) x 50% = $33,5
Post-Calculation = Berekeningsinput * Royaltypercentage * Aftrek = $100 x 50% x (1 - 33%) = $33,5
Zoals u misschien gemerkt heeft, maakt het type aftrek bij aftrekken met een Sales Input-basis geen verschil.
In een absolute Deductie
Het is een ander verhaal als we kijken naar aftrekken met een absolute basis. Laten we ons opnieuw ons tweede voorbeeld voorstellen, maar deze keer ook met een Post-Calculation.
Pre-Calculation = (Berekeningsinput - Aftrek) * Royaltypercentage = [$100 - ($110 x 10%)] x 50% = $44,5
Post-Calculation = (Berekeningsinput * Royaltypercentage) - Aftrek = [100 x 50%] - [$110 x 10%] = $39
U zult merken dat de uitkomst van onze berekening nu anders is, omdat we de aftrek toepassen nadat het royaltypercentage is toegepast. In wezen wordt de aftrekwaarde volledig afgetrokken van het aandeel van de artiest.
Laten we kijken naar ons laatste voorbeeld van een aftrek van het eenheidstarief, ook deze keer met een Post-Calculation.
Pre-Calculation = (Berekeningsinput - Aftrek) * Royaltypercentage = [[$100 - $6,60] x 20% = $18,68
Post-Calculation = (Berekeningsinput * Royaltypercentage) - Aftrek = [$100 x 20%] - $6,66 = $13,34
De aftrekken weergeven in uw PDF-statements
Wanneer u naar uw Instellingen > Algemeen > Opties voor statementontwerp gaat, vindt u de optie om "Gescheiden aftrekken weergeven" in te schakelen. Dit creëert een aparte regel in uw PDF-statements, waarin eventuele aftrekken worden gemarkeerd. Via het veld Aftreknaam kunt u specificeren hoe deze aftrekken in uw PDF-statement worden genoemd.
Hieronder staat een voorbeeld van een gecombineerd statement design voor een Royalty-deal. Met deze optie ingeschakeld, wordt de Admin Fee aftrek weergegeven als een aparte categorie in het Inkomsten-gedeelte.